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审计专家(J11014)
面议 应届毕业生 本科
  • 全勤奖
  • 节日福利
  • 不加班
  • 周末双休
康希诺生物股份公司 2025-05-01 08:13:22 336人关注
职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
工作范围 组织开展内部审计、外部审计相关工作及相关制度规划建设,确保公司的业务活动符合法规和内部控制要求。 主要职责 1、(内部审计体系建立)全面负责搭建公司内部审计管理体系,包括制定内部审计管理制度、流程及操作规范,确保审计工作覆盖研发、生产、质量控制、销售等所有环节。 2、(风险评估)组织开展年度内控自评,识别出公司业务关键控制点;组织开展公司各类业务的内部风险评估,制定针对性的内部审计方案。 3、(审计报告)进行专项审计或调查,包括计划制定、访谈、实地走访、编制底稿和沟通等工作;撰写并审核内部及专项审计报告,向公司管理层和相关部门提供专业意见和改进建议。 4、(审计整改与档案管理)针对审计中发现的问题或不足提出合理建议,持续追踪审计问题整改完成,形成风险闭环管理;负责审计相关档案管理工作。 5、(合作与沟通)主导与各部门和其他利益相关者合作,提供审计支持和建议,解答相关问题,并建立良好的沟通和合作关系。 6、(流程优化)定期回顾和改进内部审计工作流程和方法,推动审计工作的持续优化。 岗位要求 1、财务管理、会计、审计等相关专业本科学历及以上。 2、至少7年内审、内控相关领域经验,拥有医药、疫苗行业经验优先。 3、精通审计准则、内部控制和风险管理方法。精通相关法律法规和行业要求,具备审计程序和技术的实际应用经验。具备CPA、ACCA、CIA等专业资格认证的候选人优先。 4、优秀的沟通和团队合作能力,能够与团队成员和其他部门有效协作。 5、具备自主学习和解决问题的能力,及时适应新技术和新方法。
联系方式
注:联系我时,请说是在偃师人才网上看到的。
工作地点
地址:天津东丽区天津-东丽区康希诺生物股份有限公司
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
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